Наша почта: gospveteran@yandex.ru
   

График работы

Дни Время
Круглосуточный стационар
Круглосуточно
Госпитализация плановых больных
терапевтическое отделение  8.00-9.20

гериатрическое отделение

9.20-10.00
неврологическое отделение 10.00-11.00
отделение паллиативной медицинской помощи №1  11.00-12.30
отделение паллиативной медицинской помощи №2  12.30-13.30

 

Отчет за 2012 год

 

Приложение

к Порядку составления и утверждения

отчёта о результатах деятельности

государственного учреждения и об

использовании закреплённого

за ним государственного имущества

 

УТВЕРЖДЕН

Начальник

_____________    В.С. Пузраков

_________________

 

ОТЧЁТ

о результатах деятельности

ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

(наименование учреждения)

и об использовании закреплённого за ним государственного имущества

за  2012  год

 

Полное официальное наименование учреждения

Государственное бюджетное учреждение «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн»

Сокращенное наименование учреждения (при наличии)

ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

 

ОГРН

1025801113106

ИНН/КПП

5834011915/583501001

Юридический адрес

440066, г. Пенза, Пр. Победы, 122Б

Телефон (факс), адрес электронной почты

96-11-93, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Учредитель

Министерство здравоохранения  Пензенской области

Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

Начальник

Пузраков Владимир Святославович

 

 

Наименование показателей

Единица  измере-ния

Отчётные данные

Причины отклонения, примечания

На начало отчётного периода

На конец  отчётного периода

 

1

Койко/дни

К/д

73120

73321

100,3 % выполнено в связи с очередностью пациентов

2

пролеч. Больных

чел

5562

5775

3

Диагностич исслед

исслед

1700

1437

В связи с ремонтом томографа

 

В т.ч. с внутривенным усилением

исслед

100

86

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1.

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов

 

 

деятельности, не являющихся основными), которые государственное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

х

1. больничных учреждений  широкого профиля и специализированных:

2. осуществление медицинской деятельности в соответствии с выданной в установленном законом

порядке лицензией;

3. осуществление фармацевтической  деятельности в соответствии с выданной в установленном законом порядке лицензией;

4. осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки  II и III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

5. осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

6.деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний  III и IV групп патогенности, осуществляемая в клинико-диагностической лаборатории;

7. работа в составе центра медицины катастроф и обеспечение готовности к оказанию медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций;

8. участие в реализации целевых программ по профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи и другим вопросам в области охраны здоровья граждан.

 

х

2.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами,  с указанием потребителей указанных услуг (работ) и всех вносимых изменений в течение года;

х

Медицинские услуги, не вошедшие в Программу государственных гарантий по оказанию населению Пензенской области бесплатной медицинской помощи:

1 Выдача справок, дубликатов и копий медицинских документов по запросам граждан в случаях, когда законом не предусмотрен обязательный характер выдачи справок.

2 Медицинские услуги государственных учреждений здравоохранения по договорам юридическими лицами и предпринимателями частной системы здравоохранения (стерилизация инструментария, белья и шовного материала, бактериологические исследования, вабораторные исследования и др.).

3 Консультативный прием, аппаратная диагностика (при отсутствии медицинских показаний) по желанию пациента.

4. Альтернативные, нетрадиционные методы диагностики и лечения(народная
медицина, новые достижения науки, еще не внедренные в практику здравоохранения,
гомеопатия):

5.Оздоровительный массаж, не входящий в стандарт оказания медицинской помощи.

 

х

             

 

3.

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи, срока действия), на основании которых  государственное учреждение осуществляет деятельность:

- свидетельство о государственной регистрации учреждения;

- лицензии;

- другие разрешительные документы

х

 

- Св-во о государственной регистрации учреждения сер58 № 001735742 от 13.08.2011 г.

- Лицензия №ФС-58-01-000564 от 21 мая 2012 г.

-

 

 

 

х

4.

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчётного периода. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода)

 

367,25

 

363

 

Количество штатных единиц,  в том числе по категориям:

-врачи,

-средний мед.персонал,

-младший мед.персонал,

- административно-хоз. персонал

ставки

367,5

 

45,5

140,0

129,5

52,25

363

 

46,5

140,0

127,5

49,0

Сокр адм хоз перс., введение должн. Зав орг метод отд

5.

Списочная численность работников, в том числе по категориям персонала:

 

-врачи,

-средний мед.персонал,

-младший мед.персонал,

- административно-хоз. персонал

 

чел.

 

245

 

33

100

76

36

 

236

 

31

97

72

36

х

6.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (среднемесячная, начисленная из всех источников), в том числе по категориям персонала:

-врачи,

-средний мед.персонал,

-младший мед.персонал,

- административно-хоз. персонал

руб.

Х

 

 

 

14736,94

23468,18

15433,60

10151,65

14740,08

х

7.

Дополнительно государственное  автономное учреждение указывает

 

Состав наблюдательного совета

 

 

х

 

х

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

 

8.

Изменение («+» увеличение,   «-» уменьшение) балансовой (первоначальной)  и остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года

 

 

 

 

- первоначальная стоимость

руб.

х

-19070589,95

х

%

х

2,72

х

- остаточная стоимость

руб.

х

-62140475,36

х

%

х

10,99

х

9.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

руб.

х

-

х

 

 

 

 

 

10.

Изменение («+» увеличение, «-» уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности государственного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом  учреждения  относительно предыдущего отчётного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

-

-

-

субсидии на выполнение государственного задания

 

 

 

 

- дебиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

%

х

 

х

в т.ч. нереальная к взысканию

руб.

х

-

 

%

х

 

 

- кредиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

%

х

 

х

в т.ч. просроченная

руб.

х

-

 

%

х

 

 

целевые субсидии

 

 

 

 

 

- дебиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

%

х

 

х

в т.ч. нереальная к взысканию

руб.

х

-

 

%

х

 

 

- кредиторская задолженность, всего

руб.

х

+8983,80

х

%

х

100%

х

в т.ч. просроченная

руб.

х

 

 

%

х

 

 

бюджетные инвестиции

 

 

 

 

- дебиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

%

х

 

х

в т.ч. нереальная к взысканию

руб.

х

-

 

%

х

 

 

- кредиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

%

х

 

х

в т.ч. просроченная

руб.

х

-

 

%

х

 

 

поступления от оказания  услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе

 

 

 

 

- дебиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

%

х

 

х

в т.ч. нереальная к взысканию

руб.

х

-

 

%

х

 

 

- кредиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

%

х

 

х

в т.ч. просроченная

руб.

х

-

 

%

х

 

 

поступления  от иной приносящей доход деятельности

 

 

 

 

- дебиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

%

х

 

х

в т.ч. нереальная к взысканию

руб.

х

-

 

%

х

 

 

- кредиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

%

х

 

х

в т.ч. просроченная

руб.

х

-

 

%

х

 

 

 

поступления от реализации ценных бумаг

 

 

 

 

- дебиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

 

%

х

 

х

в т.ч. нереальная к взысканию

руб.

х

-

 

 

%

х

 

 

- кредиторская задолженность, всего

руб.

х

-

х

 

%

х

 

х

в т.ч. просроченная

руб.

х

-

 

 

%

х

 

 

11.

Суммы доходов, полученных государственным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности по видам деятельности

руб.

х

27211679,64

х

12.

Цены (тарифы) на платные услуги  (работы) компьютерной томографии оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного периода):

 

1132,76

х

на 1 января

руб.

1132,76

х

на 31декабря

руб.

1132,76

х

на (указать дату изменения)

руб.

-

х

13.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:

 

 

чел

2195

 

юридических лиц

шт.

х

25

х

физических лиц

чел.

х

2170

х

В т.ч. платными для потребителя

 

 

 

юридических лиц

шт.

х

-

х

физических лиц

чел.

х

 

х

14.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

 

шт.

 

х

нет

 

 

Дополнительно государственное бюджетное  и автономное учреждения указывает

 

 

 

Плановые показатели

Кассовое исполнение

15.

Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений предусмотренных Планом:

руб.

115147377,24

109580251,04

субсидии на выполнение государственного задания

руб.

-

-

целевые субсидии

руб.

107000

98000

бюджетные инвестиции

руб.

-

-

поступление от оказания  услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе

руб.

3625272,14

3133567,69

поступления  от иной приносящей доход деятельности

руб.

111 415105,10

106348683,35

поступления от реализации ценных бумаг

руб.

 

 

16.

 

 

Суммы плановых и кассовых  выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

руб.

115147377,24

109580251,04

субсидии на выполнение государственного задания, всего

руб.

 

 

в т.ч. по направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):

руб.

 

 

 

руб.

 

 

 

руб.

 

 

целевые субсидии, всего

руб.

107000

98000

в т.ч. по видам субсидий и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):

руб.

 

 

Субсидии на выполнение Областной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020 годы  КД 855.00000000000000.180; ИС 855 0909 5226101 612 241;

КС 522 20 6101;ТС 05.01.01; ЛС 855.01. 088.9

руб.

98000

98000

Работы и услуги по содержанию имущества  КОСГУ 225

руб.

98000

98000

Единовременные выплаты молодым специалистам, работающих в учреждениях здравоохранения  КД 855.00000000000000.180; ИС

855 0909 8220000 612 241; КС 822.20.0000;ТС 05.01.02; ЛС 855.01. 088.9

руб.

9000

0

Заработная плата КОСГУ 211

руб.

6900

0

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

руб.

2100

0

бюджетные инвестиции, всего

руб.

 

 

в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):

руб.

 

 

 

руб.

 

 

 

руб.

 

 

поступления от оказания  услуг (выполнения работ), предоставления которых для потребителей осуществляется на платной основе, всего

руб.

3625272,14

3133567,69

в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):

руб.

 

 

Платные медицинские услуги КД 855.00000000000000.130; Направл. 855.889.00; ТС 04.02.00; ЛС 855.01. 088.3

руб.

3221605,94

2970129,34

Заработная плата КОСГУ 211

руб.

859383,31

859383,31

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

руб.

246702,77

246702,77

Работы и услуги по содержанию имущества  КОСГУ 225

руб.

3200

3200

Прочие работы КОСГУ 226

руб.

77189,16

77189,16

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

руб.

1511399,20

1259922,60

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340

руб.

523731,50

523731,50

Поступление от сдачи помещений в аренду КД 855.00000000000000.120; ТС 04.04.00; ЛС 855.01. 088.3

руб.

253152,93

152359,20

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

руб.

253152,93

152359,20

Реализация товаров

855.00000000000000.440; Направл.

855.880.00; ТС04.02.00; ЛС 855.01. 088.3

 

руб.

11079,16

11079,15

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340

руб.

11079,16

11079,15

Возмещение эксплуатационных расходов от сдачи имущества в аренду КД

855.00000000000000.130; Направл.

855.890.00; ТС04.02.00; ЛС 855.01. 088.3

 

руб.

139434,11

0

Коммунальные услуги КОСГУ 223

руб.

28192,42

0

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

руб.

111241,69

0

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340

руб.

11079,16

11079,15

поступления от иной приносящей доход деятельности, всего

руб.

111 415105,10

106348683,35

в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):

руб.

 

 

Расходы на реализацию базовай программы обязательного медицинского страхования Направл.855.844.00; ТС 04.05.00; ЛС 855.01. 088.7

руб.

84732818,12

81430543,82

Заработная плата КОСГУ 211

руб.

42033255,11

42030741,79

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

руб.

12695432,88

12606557,41

Прочие работы КОСГУ 226

руб.

9922594,16

9641119,59

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340

руб.

2008153597

17152125,03

Расходы на оказание медицинской помощи, предоставляемой по видам медицинской помощи в рамках базовой Программы ОМС при переходе на одноканальное финансирование

Направл. 855.845.00; ТС 04.05.00; ЛС 855.01. 088.7

руб.

25840802,90

24076655,46

Прочие выплаты КОСГУ 212

руб.

7010,0

7009,01

Услуги связи КОСГУ 221

руб.

319600

311879,09

Транспортные услуги КОСГУ 222

руб.

15700

14941,60

Коммунальные услуги КОСГУ 223

руб.

5595300

4651369,55

Работы и услуги по содержанию имущества  КОСГУ 225

руб.

1923052,79

1850813,36

Прочие работы КОСГУ 226

руб.

3149200

2836701,79

Прочие расходы КОСГУ 290

руб.

12272640,11

11903840,93

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340

руб.

2258800,0

267659,0

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи» программы

«Модернизация  здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы» за счет федерального фонда обязательного медицинского страхования

Направл. 855.871.00; ТС 04.05.00; ЛС 855.01. 088.7

руб.

804794,24

804794,23

Заработная плата КОСГУ 211

руб.

64902,53

64902,53

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

руб.

19659,81

19659,81

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340

руб.

720231,90

720231,89

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи» программы

«Модернизация  здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы» за счет бюджета Пензенской области

Направл. 855.872.00; ТС 04.05.00; ЛС 855.01. 088.7

руб.

36689,84

36689,84

Заработная плата КОСГУ 211

руб.

10798,44

10798,44

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

руб.

3261,20

3261,20

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340

руб.

22630,20

22630,20

поступления от реализации ценных бумаг, всего

руб.

 

 

в т.ч. по видам и направлениям расходов, предусмотренных Планом (статьям и подстатьям КОСГУ):

руб.

 

 

 

руб.

 

 

 

руб.

 

 

 

руб.

 

 

17.

 

 

Показатель за отчётный период

Общая сумма прибыли («+» прибыль, «-» убыток) учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг, всего

 

 

руб.

+27211679,64

             

 

 

 

Дополнительно государственное казённое учреждение указывает

18.

Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств и показатели  кассового  исполнения бюджетной сметы в разрезе расходов, предусмотренных бюджетной сметой казённого учреждения, всего

 

 

 

руб.

 

 

в т.ч. в разрезе статей и подстатей КОСГУ

руб.

 

 

 

руб.

 

 

 

руб.

 

 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закреплённого за учреждением»

 

 

 

На начало отчётного периода

На конец отчётного периода

19.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

 

 

 

- балансовая стоимость

руб.

494380801,33

471454648,67

 

- остаточная стоимость

руб.

448300485,59

411167103,21

20.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду:

 

 

 

 

- балансовая стоимость

руб.

32440973,54

32440973,54

 

- остаточная стоимость

руб.

29963604,21

28890281,01

21.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:

 

 

 

- балансовая стоимость

руб.

4205031,21

4205031,21

- остаточная стоимость

руб.

3889653,93

3749486,25

22.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

 

 

 

- балансовая стоимость

руб.

205719320,12

209574882,83

- остаточная стоимость

руб.

117113866,16

92106773,18

23.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду:

 

 

 

- балансовая стоимость

руб.

110990,86

110990,86

- остаточная стоимость

руб.

110990,86

90720,00

24.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:

 

-

-

- балансовая стоимость

руб.

 

 

- остаточная стоимость

руб.

 

 

25.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

 

кв.м.

152393,0

152393,0

           

 

 

 

26.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

 

 

кв.м.

503,6

503,6

27.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

 

 

кв.м.

24,8

24,8

28.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

 

шт.

20

19

29.

Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

 

 

руб.

 

 

х

224380,06

 

Дополнительно государственное бюджетное   учреждение указывает

 

 

 

Показатели за отчётный период

30.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счёт средств, выделенных Министерством на указанные цели

 

 

- балансовая стоимость

руб.

 

- остаточная стоимость

руб.

 

31.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

 

 

- балансовая стоимость

руб.

 

- остаточная стоимость

руб.

 

32.

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на 01.01.2013 г

 

 

- балансовая  стоимость

руб.

204587791,62

- остаточная стоимость

руб.

90893734,39

 

 

 

СОГЛАСОВАНО

_________________________

_____________    __________

_________________

 

Назад

Профилактика ВИЧ/СПИДа в России ГБУЗ Пензенский областной центр медицинской профилактики Минздрав ПО ТФОМСМАКС-М
ПФО Капитал Профсоюз